По датам

2010

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации г. Данкова от 24.06.2014 N 182 "О внесении изменений в постановление администрации города Данкова от 01.11.2013 N 377 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении г. Данков на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАНКОВА
ДАНКОВСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2014 г. № 182

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ДАНКОВА ОТ 01.11.2013 № 377 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ Г. ДАНКОВ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения ресурсного обеспечения муниципальной программы городского поселения город Данков "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении г. Данков на 2014 - 2020 годы", принятой постановлением администрации города Данкова от 01.11.2013 № 377, и руководствуясь решением Совета депутатов г. Данкова № 57 от 23 декабря 2013 года "О бюджете городского поселения г. Данков Данковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 год", администрация города Данкова постановляет:
Внести в приложение к постановлению администрации города Данкова от 01.11.2013 № 377 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении г. Данков на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1. В позиции "Объемы финансирования за счет средств бюджета городского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы городского поселения город Данков "Улучшение муниципального управления в городском поселении город Данков на 2014 - 2020 годы" цифры "91 6412,8" заменить цифрами "92 095,6"; слова "2014 год - 13 641,8" заменить словами "2014 год - 14 095,6".
2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" цифры "96 992,6" заменить цифрами "92 095,6"; слова "2014 г. - 13 641,8" заменить словами "2014 год - 14 095,6".
3. В подпрограмме 1 в позиции "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации программы" паспорта подпрограммы 1 "Эффективное муниципальное управление городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы" цифры "73 118" заменить цифрами "73 571,8"; слова "2014 год - 10 274" заменить словами "2014 - 10 727,8".
В разделе 5 подпрограммы 1 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" цифры "73 118,0" заменить цифрами "73 571,8"; слова "2014 год - 10 274" заменить словами "2014 год - 10 727,8".
4. Изменить нумерацию "приложение № 7" на "приложение № 4" к муниципальной программе городского поселения город Данков "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении город Данков на 2014 - 2020 годы".
5. Приложения № 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе городского поселения город Данков "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении город Данков на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции (приложение).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Данкова
Н.М.ДЕРЕВНИНА





Приложение
к постановлению
администрации города Данкова
от 24 июня 2014 г. № 182

Приложение 1
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАНКОВ
"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ Г. ДАНКОВ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
год до начала реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель муниципальной программы



1.1.
Создание системы эффективного муниципального управления и повышение качества управления муниципальными финансами Данковского муниципального района



2.
Индикаторы цели










2.1.
Индикатор 1. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления
Общий отдел
%
38
43
47
48,2
50,0
53,2
56,8
60,4
2.2.
Индикатор 2. Отношение объема муниципального долга городского поселения город Данков по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского поселения в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов)
Отдел экономики и финансов
%
88
88
88
88
88
88
88
88
3.
Задачи муниципальной программы










3.1.
Задача 1 муниципальной программы: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления

Показатель задачи 1 муниципальной программы











Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде
Общий отдел
%
8
10
12
14
25
30
40
50

Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление"

Цель подпрограммы: Повышение эффективности муниципального управления

Задача 1 подпрограммы: 1 Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы

Показатель 1 задачи 1
Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации
Общий отдел
ед.
3
5
6
8
12
13
15
16

Показатель 2 задачи 1
Количество муниципальных служащих, прошедших краткосрочные курсы обучения работе с современными компьютерными системами и информационной сетью Интернет
Общий отдел
ед.
3
5
8
10
12
15
16
16

Мероприятие 1 задачи 1
Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих
Общий отдел
тыс. рублей
25,0
59,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

Мероприятие 2 задачи 1
Проведение конкурса на замещение вакантных должностей
Общий отдел
тыс. рублей








Задача 2 подпрограммы 1: Содержание и укрепление материально-технической базы Аппарата Администрации

Показатель 1 задачи 2
Соотношение расходов на содержание аппарата управления муниципального образования к объему собственных доходов
Общий отдел
%
20,59
18,06
18,06
18,06
18,06
18,06
18,06
18,06

Мероприятие 1 задачи 2
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Общий отдел
тыс. рублей
8370,0
8190,0
8370,0
8370,0
8370,0
8370,0
8370,0
8370,0

Мероприятие 2 задачи 2
Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации
Общий отдел
тыс. рублей
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0
1104,0

Мероприятие 3 задачи 2
Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения
Общий отдел
тыс. рублей








Задача 3 подпрограммы 1: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом

Показатель 1 задачи 3
Выполнение плана по доходам бюджета муниципального района от распоряжения муниципальным имуществом
Отдел экономики и финансов
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Основное мероприятие 1 задачи 3
Содержание муниципальной казны
Отдел городского хозяйства и архитектуры
тыс. рублей
430,0
807,0
407,0
407,0
407,0
407,0
407,0
407,0
Задача 4 подпрограммы 1: Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества и максимизация доходности

Показатель 1 задачи 4
Доля муниципального имущества, оформленного в муниципальную собственность, в общем количестве объектов недвижимой муниципальной собственности
Отдел городского хозяйства и архитектуры
%
15
22
29
38
56
72
89
100

Основное мероприятие 1 задачи 4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Отдел городского хозяйства и архитектуры
тыс. рублей
498,0
468,0
568,0
568,0
568,0
568,0
568,0
568,0
Задача 5 подпрограммы 1: Вовлечение земельных участков на территории муниципального района в экономический и гражданский оборот

Показатель 1 задачи 5
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского поселения город Данков
Отдел экономики и финансов
%
87,9
89,3
89,5
82,5
95,0
93,5
95,7
98,3
Задача 6 подпрограммы 1: Реформирование деятельности органов местного самоуправления

Показатель 1 задачи 6
Количество проведенных мероприятий
Общий отдел
(ед.)
2
4
5
7
9
10
12
13

Основное мероприятие 1 задачи 6
Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров-совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления
Общий отдел
тыс. рублей








Задача 7 подпрограммы 1: Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий

Показатель 1 задачи 7 Доля муниципальных служащих, использующих в работе информационно-коммуникационные технологии
Общий отдел
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Основное мероприятие 1 задачи 7 Приобретение информационного обеспечения органами местного самоуправления
Общий отдел
тыс. рублей








3.2.
Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета городского поселения город Данков и управления муниципальным долгом городского поселения город Данков Данковского муниципального района

Показатель задачи 2 муниципальной программы










3.2.1.
Объем дефицита бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
3.2.2.
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
3.2.3.
Цель подпрограммы
Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета для наиболее эффективного использования бюджетных средств
3.2.4.
Индикатор 1 подпрограммы 2
Наличие долгосрочной бюджетной стратегии
3.2.5.
Задача 1 подпрограммы 2: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования

Показатель задачи 1 подпрограммы 2:










3.2.6.
Исполнение бюджета городского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану
Отдел экономики и финансов
%
104,5
102,0
102
102
102
102
102
102

Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 2










3.2.7.
1. Разработка и корректировка долгосрочной бюджетной стратегии городского поселения
Отдел экономики и финансов









3.2.8.
2. Разработка проекта городского поселения в установленные сроки
Отдел экономики и финансов
тыс. руб.

2110,0
2100,0
2064,0
2064
2064
2064
2064

Задача 2 подпрограммы 2: Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2:










3.2.9.
Доля расходов бюджета городского поселения, сформированных в соответствии с муниципальными программами
Отдел экономики и финансов
%
55,0
95
95
95
95
95
95
95

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2










3.2.10.
Формирование бюджета городского поселения на основе программно-целевого принципа
Отдел экономики и финансов










Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2:










3.2.11.
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
ед.
3,8
3,9
4,0
4,4
4,5
4,5
4,5
4,5

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2:










3.2.12.
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
Отдел экономики и финансов










Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2










3.2.13.
Соотношение объема проверенных средств бюджета городского поселения и общей суммы расходов бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2










3.2.14.
Финансовое обеспечение осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Отдел экономики и финансов
тыс. руб.

529,6







Задача 3 подпрограммы 2
Совершенствование организации исполнения бюджета городского поселения, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета городского поселения, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности

Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2:










3.2.15.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
0
0
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2










3.2.16.
Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов









3.2.17.
Финансовое обеспечение осуществления полномочий по программному и техническому обеспечению кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Отдел экономики и финансов
тыс. руб.
200,0
235,2







Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2:










3.2.18.
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
100
100
100
100
100
100
100
100

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2










3.2.19.
Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности
Отдел экономики и финансов










Задача 4 подпрограммы 2
Планирование и осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

Показатель задачи 4 подпрограммы 2:










3.2.20.
Отношение объема заимствований города Данкова в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств городского поселения
Отдел экономики и финансов
%
86,0
89,0
90,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0

Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2










3.2.21.
Планирование муниципальных заимствований городского поселения при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и осуществление заимствований при исполнении бюджета городского поселения город Данков
Отдел экономики и финансов










Задача 5 подпрограммы 2
Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области с целью сохранения репутации добросовестного заемщика

Показатель задачи 5 подпрограммы 2:










3.2.22.
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района
Отдел экономики и финансов
Руб.
0
0
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2










3.2.23.
1. Ведение Муниципальной долговой книги городского поселения г. Данков Данковского муниципального района
Отдел экономики и финансов









3.2.24.
2. Мониторинг текущей ситуации по исполнению бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов









3.2.25.
3. Мониторинг долговой нагрузки на бюджет
Отдел экономики финансов









3.2.26.
4. Обслуживание муниципального долга бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов










Задача 6 подпрограммы 2
Проведение взвешенной политики по предоставлению государственных гарантий Данковского муниципального района

Показатель задачи 6 подпрограммы 2:










3.2.27.
Объем средств бюджета городского поселения, направленных на исполнение муниципальных гарантий города
Отдел экономики и финансов
Руб.
0
0
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2










3.2.28.
Планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий городского поселения город Данков
Отдел экономики и финансов














Приложение 2
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАНКОВ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ Г. ДАНКОВ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАНКОВ

№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)



ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Муниципальная программа "Улучшение качества муниципального управления в городском поселении г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Всего
Х
Х
Х
92095,6
14095,6
13030
12994
12994
12994
12994
12994
Отделы администрации
802
Х
Х
73571,8
10727,8
10474
10474
10474
10474
10474
10474
Отдел экономики и финансов администрации г. Данкова
803
Х
Х
18523,8
3367,8
2556
2520
2520
2520
2520
2520
2
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление городского поселения г. Данков"
Всего
Х
Х
Х
73571,8
10727,8
10474,0
10474,0
10474
10474
10474
10474
Отделы администрации
802
Х
Х
73571,8
10727,8
10474,0
10474,0
10474
10474
10474
10474
2.1
Мероприятие 1 задачи 1. Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0113
2712114
209
59
25
25
25
25
25
25
2.2
Мероприятие 1 задачи 2. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0104
2712110
58410
8190
8370
8370
8370
8370
8370
8370
2.3
Мероприятие 2 задачи 2. Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0104
2712111
7728
1104
1104
1104
1104
1104
1104
1104
2.4
Мероприятие 3 задачи 2. Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0113
2712115








2.5
Мероприятие 4 задачи 2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Общий отдел администрации г. Данкова
802
0104, 0113
2712900
-
-
-
-
-
-
-
-
2.6
Мероприятие 5 задачи 2. Информационные услуги
Отдел городского хозяйства и архитектуры
802
0113
2712116








2.7
Основное мероприятие 1 задачи 3. Содержание муниципальной казны
Общий отдел
802
0113
2712113
3249
807
407
407
407
407
407
407
2.8
Основное мероприятие 1 задачи 4. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Отдел городского хозяйства и архитектуры
802
0113
2712112
3876
468
568
568
568
568
568
568
3 пункта 2.9 одни и те же слова "Общий отдел администрации г. Данкова"
повторяются дважды.
------------------------------------------------------------------
2.9
Основное мероприятие 1 задачи 6. Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров-совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления
Общий отдел администрации г. Данкова
Общий отдел администрации г. Данкова











2.10
Основное мероприятие 1 задачи 7. Приобретение информационного обеспечения органами местного самоуправления
Общий отдел администрации г. Данкова











3
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков"
Всего
Х
Х
Х
18523,8
3367,8
2556
2520
2520
2520
2520
2520
Отдел экономики и финансов
803
Х
Х
18523,8
3367,8
2556
2520
2520
2520
2520
2520
3.1
Разработка проекта бюджета городского бюджета в установленные сроки
Отдел экономики и финансов
803
0106
2722130
14530
2110
2100
2064
2064
2064
2064
2064
3.2
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Отдел экономики и финансов
803
0106
2726010
529,6
529,6






3.3
Исполнение полномочий по программному и техническому обеспечению кассового обслуживания исполнения городского бюджета
Отдел экономики и финансов
803
0106
2726050
235,2
235,2






3.4
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
Отдел экономики и финансов











3.5
Обслуживание муниципального долга городского поселения г. Данков
Отдел экономики и финансов
803
1301
2722340
3229
493
456
456
456
456
456
456

--------------------------------
<1> Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации.





Приложение 3
к муниципальной программе

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ Г. ДАНКОВ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД ДАНКОВ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4

5
6
7



1

Всего
92095,6
14095,6
13030
12994
12994
12994
12994
12994
федеральный бюджет








областной бюджет
133,8
133,8






районный бюджет
91961,8
13961,8
13030
12994
12994
12994
12994
12994
средства внебюджетных источников <2>








2
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление городского поселения г. Данков" на 2014 - 2020 годы
Всего
73571,8
10727,8
10474
10474
10474
10474
10474
10474
федеральный бюджет








областной бюджет
133,8
133,8






районный бюджет
73438
10594
10474
10474
10474
10474
10474
10474
средства внебюджетных источников <2>








3
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков"
Всего
18523,8
3367,8
2556
2520
2520
2520
2520
2520
федеральный бюджет








областной бюджет








районный бюджет
18523,8
3367,8
2556
2520
2520
2520
2520
2520
средства внебюджетных источников <2>













Приложение 4
к муниципальной программе

Утверждаю:
_________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
_________________/_______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ года

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД ДАНКОВ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2014 ГОД

№ п/п
Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
<1> Срок начала реализации
<1> Срок окончания реализации
Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР)
<2> Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета городского поселения (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление городского поселения г. Данков"
Х



10 727,8,0
1.1
Мероприятие 1 задачи 1. Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих
Общий отдел
Апрель 2014
Декабрь 2014
802 0113 271 2114
802 0113 271 8629
59,0
1.2
Мероприятие 1 задачи 2. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014
802 0104 271 2110
8 190,0
1.3
Мероприятие 2 задачи 2. Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014
802 0104 271 21111
1 104,0
1.4
Мероприятие 3 задачи 2. Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014
7802 0113 271 2115
-
1.5
Мероприятие 4 задачи 2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Общий отдел


802 0104 271 2900
-
1.6
Мероприятие 5 задачи 2. Информационные услуги
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014
802 0113 271 2116
-
1.7
Основное мероприятие 1 задачи 3. Содержание муниципальной казны
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014
802 0113 271 2113
807,0
1.8
Основное мероприятие 1 задачи 4. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Отдел городского хозяйства и архитектуры
Январь 2014
Декабрь 2014
802 0113 271 2112
468,0
1.9
Основное мероприятие 1 задачи 6. Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров-совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014


1.10
Основное мероприятие 1 задачи 7. Приобретение информационного обеспечения органами местного самоуправления
Общий отдел
Январь 2014
Декабрь 2014
802 0113 271 8626
99,9
2
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Данков на 2014 - 2020 годы"
Х



3 367,8
2.1
Разработка проекта бюджета городского поселения в установленные сроки
Отдел экономики и финансов
Май 2014
Ноябрь 2014
803 0106 2722130
2 110,0
2.2
Формирование бюджета городского поселения на основе программно-целевого принципа
Отдел экономики и финансов
Август 2014
Ноябрь 2014

0
2.3
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
Отдел экономики и финансов
01.05.2014
31.05.2014

0
2.4
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Отдел экономики и финансов
Январь 2014
Декабрь 2014
803 0106 272 6010
529,6
2.5
Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
Ежедневно
Ежедневно

0
2.6
Исполнение полномочий по программному и техническому обеспечению кассового обслуживания исполнения бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
Ежедневно
Ежедневно
803 0106 272 6050
235,2
2.7
Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно

0
2.8
Планирование муниципальных заимствований городского поселения при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и осуществление заимствований при исполнении бюджета городского поселения
Отдел экономики и финансов
Январь 2014
Декабрь 2014

0
2.9
Ведение Муниципальной долговой книги городского поселения город Данков Данковского муниципального района
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно

0
2.10
Мониторинг текущей ситуации по исполнению районного бюджета
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно

0
2.11
Мониторинг долговой нагрузки на бюджет
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно

0
2.12
Обслуживание муниципального долга городского поселения город Данков
Отдел экономики и финансов
Ежемесячно
Ежемесячно
803 1301 272 340
493,0
2.13
Планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий городского поселения
Отдел экономики и финансов
В случае предоставления муниципальных гарантий

0

ИТОГО




14 095,6

--------------------------------
<1> Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия.
<2> Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из бюджета городского поселения, указывается значение "0".


------------------------------------------------------------------