По датам

2010

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Лебедянского муниципального района Липецкой обл. от 23.04.2014 N 582 "О внесении изменений в постановление администрации Лебедянского муниципального района от 30.09.2013 N 1375 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2014 г. № 582

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 30.09.2013 № 1375
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ОТ 19.02.2014 № 272, ОТ 19.03.2014 № 401)

Руководствуясь ст. 40, 41 Устава Лебедянского муниципального района, в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Лебедянского муниципального района от 09.08.2013 № 1119, администрация Лебедянского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Лебедянского муниципального района от 30.09.2013 № 1375 (в редакции постановлений от 19.02.2014 № 272, от 19.03.2014 № 401) "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению в муниципальной программе "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа):
1.1.1. В паспорте Программы строку "Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий, прогнозно составит 2643220,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 420968,4 тыс. рублей;
2015 год - 382308,3 тыс. рублей;
2016 год - 367988,8 тыс. рублей;
2017 год - 367988,8 тыс. рублей;
2018 год - 367988,8 тыс. рублей;
2019 год - 367988,8 тыс. рублей;
2020 год - 367988,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период".
1.1.2. Раздел 5 Программы "Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Механизм реализации Программы включает меры, направленные на выполнение в полном объеме программных мероприятий, порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014 - 2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств федерального и областного бюджетов.
Прогнозный объем финансового обеспечения Программы составляет 2643220,7 тыс. рублей.
Из них:
- За счет средств районного бюджета составит 307263,0 тыс. рублей, в том числе:
- Подпрограмма "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" - 203605,5 тыс. руб.;
- Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" - 4330,0 тыс. руб.;
- Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" - 99327,5 тыс. руб.
Обобщенная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлена в приложении 2 к Программе.
Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
- За счет средств областного бюджета составит 2335957,7 тыс. рублей, в том числе:
- Подпрограмма "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" - 2332306,0 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" - 151,7 руб.;
- Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" - 3500,0 тыс. руб.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении 3 к Программе".
1.1.3. В паспорте подпрограммы "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" строку "Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения составит 2535911,5 тыс. руб., в том числе:
на 2014 год - 394724,2 тыс. руб.;
на 2015 год - 356255,8 тыс. руб.;
на 2016 год - 356986,3 тыс. руб.;
на 2017 год - 356986,3 тыс. руб.;
на 2018 год - 356986,3 тыс. руб.;
на 2019 год - 356986,3 тыс. руб.;
на 2020 год - 356986,3 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год".
1.1.4. Раздел 5 подпрограммы "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения составит 2535911,5 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 2332306,0 тыс. руб. и местного бюджета - 203605,5 тыс. руб. По годам:
- на 2014 год - 394724,2 тыс. руб., в том числе: областной - 308103,7 тыс. руб., местный - 86620,5 тыс. руб.;
- на 2015 год - 356255,8 тыс. руб., в том числе: областной - 316163,8 тыс. руб., местный - 40092,0 тыс. руб.;
- на 2016 год - 356986,3 тыс. руб., в том числе: областной - 341607,7 тыс. руб., местный - 15378,6 тыс. руб.;
- на 2017 год - 356986,3 тыс. руб., в том числе: областной - 341607,7 тыс. руб., местный - 15378,6 тыс. руб.;
- на 2018 год - 356986,3 тыс. руб., в том числе: областной - 341607,7 тыс. руб., местный - 15378,6 тыс. руб.;
- на 2019 год - 356986,3 тыс. руб., в том числе: областной - 341607,7 тыс. руб., местный - 15378,6 тыс. руб.;
- на 2020 год - 356986,3 тыс. руб., в том числе: областной - 341607,7 тыс. руб., местный - 15378,6 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год".
1.1.5. Подпрограмму "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе "Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе "Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции (приложение № 4).
2. Опубликовать данное постановление в районной газете "Лебедянские вести".

Глава администрации Лебедянского
муниципального района
М.И.МИЦУК





Приложение № 1
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района

ПОДПРОГРАММА
"ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ЛЕБЕДЯНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Паспорт
подпрограммы "Духовно-нравственное и физическое развитие
жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"
(далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель и (или) соисполнители
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии
Отдел культуры
Отдел образования
Отдел опеки и попечительства
Задачи Подпрограммы
1. Приобщение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
2. Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди населения.
3. Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи; поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами.
4. Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации.
5. Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры.
6. Поддержка и развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО)
Показатели задач Подпрограммы
Показатель 1 задачи 1:
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %
Показатель 1 задачи 2:
Доля лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете), в общей численности населения, %
Показатель 1 задачи 3:
Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, %
Показатель 2 задачи 3:
Количество мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики
Показатель 3 задачи 3:
Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, %
Показатель 1 задачи 4:
Рождаемость на 1000 человек населения
Показатель 2 задачи 4:
Отношение кол-ва браков к числу разводов
Показатель 1 задачи 5:
Доля учреждений социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям, предъявляемым к доступной среде для инвалидов и маломобильных категорий граждан из числа паспортизированных по годам, %
Показатель 1 задачи 6:
Количество некоммерческих организаций, реализующих не территории района социально значимые проекты за счет средств районного бюджета
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования на реализацию из районного бюджета составит 4 481,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 831,7 тыс. рублей;
2015 год - 650 тыс. рублей;
2016 год - 600 тыс. рублей;
2017 год - 600 тыс. рублей;
2018 год - 600 тыс. рублей;
2019 год - 600 тыс. рублей;
2020 год - 600 тыс. рублей.
Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы к концу 2020 года ожидается:
- увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, до 37%;
- уменьшение доли лиц, употребляющих наркотики, алкоголь, в общей численности населения до 0,95%;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, до 52%;
- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 17%;
- увеличение количества мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики, до 315;
- увеличение показателей рождаемости до 12,3;
- увеличение числа браков по отношению к числу разводов до 1,4;
- паспортизация учреждений социальной защиты, образования, культуры и спорта на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан до 70%;
- увеличение количества некоммерческих организаций, реализующих не территории района социально значимые проекты за счет средств районного бюджета, до 5

Текстовая часть Подпрограммы

1) характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее реализации.
Перспективы развития района определяются не только состоянием экономической ситуации, развитием современных технологий, но и уровнем духовно-нравственного и физического развития населения, созданием условий для максимального вовлечения населения района в систематические занятия физической культурой и спортом, созданием условий для самореализации молодежи; состоянием демографической ситуации.
Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" является базовым системным документом, определяющим становление активной гражданской позиции, формирование здорового образа жизни среди всех возрастных групп населения района; реализацию молодежной и демографической политики в Лебедянском районе на период до 2020 года.
Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть общей культуры являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности.
Несмотря на снижение общего числа жителей района, отмечается постоянный рост числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (2010 г. - 7780 чел., 2011 - 9460 чел., 2012 - 10 395 чел.); увеличивается число проводимых соревнований и количество их участников; культивируется более 15 различных видов спорта.
Осознавая важность физического развития населения района, значительное внимание уделяется физкультурно-массовым и спортивным мероприятиям, в которых принимают участие трудовые коллективы предприятий, организаций, спортивные команды образовательных учреждений, сборные муниципальных образований района. Привлечение к систематическим занятиям спортом детей и подростков, подготовка спортсменов высокого класса - главная задача ДЮСШ.
Острой проблемой современности является злоупотребление наркотическими средствами. Потребление наркотиков, алкоголя населением района представляет угрозу и здоровью, и правопорядку. Постоянная работа по противодействию незаконному обороту наркотиков проводится сотрудниками МО МВД "Лебедянский", выявляются и уничтожаются очаги дикорастущих наркотических растений.

ГУЗ "Лебедянская ЦРБ" проводит целенаправленную работу профилактическую работу по антинаркотической пропаганде. В наркологическом кабинете (по данным на 2013 год) на учете состоит 444 человека, из них подростков - 18.
В образовательных учреждениях района ведется работа по профилактике наркомании согласно плану мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ; проводятся антинаркотические акции, конкурсы видеороликов, выступления агитбригад.
В современном обществе структура молодого поколения становится все более сложной и многослойной.
Молодежь как социально-демографическая группа обладает рядом особенностей. К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития в среде молодежи, можно отнести:
- восприимчивость к новому, рост инновационной активности;
- рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу;
- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;
- рост заинтересованности в сохранении своего здоровья;
- стремление к интеграции в международное молодежное сообщество.
К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в среде молодежи, можно отнести:
- отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической и культурной жизни общества;
- снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства;
- криминализацию молодежной среды.
Численность молодых людей (в возрасте от 14 до 30 лет), проживающих на территории Лебедянского района, на 01.01.2012 составляет 8 890 человек. Это 21,3% от общего количества населения. Из них 1 880 человек - учащаяся молодежь (студенты и школьники).
В условиях социального расслоения, отсутствия у молодых граждан равных возможностей на получение образования, достойной работы пока имеют место негативные явления в молодежной среде, размываются духовно-нравственные ценности, ориентиры, но в то же время молодежи района свойственно стремление получить образование, реализовать творческий и интеллектуальный потенциал в различных общественных объединениях.
Как и по Липецкой области в целом, в Лебедянском районе наблюдается: уменьшение численности населения вследствие высокого уровня смертности (в 2010 г. - 754; 2011 - 706; 2012 - 735) и низкого по сравнению с ним уровня рождаемости; старение населения из-за одновременно невысокого уровня рождаемости и высокого уровня смертности. По статистическим данным, население района в 2010 г. составляло 43 051 чел., в 2011 г. - 42 416 чел., в 2012 г. - 41 678 чел.
Последствия существенного сокращения населения могут быть крайне негативными. Так, сокращение численности населения трудоспособного возраста затруднит экономическое развитие района. Рост доли населения пенсионного возраста заставит выделять больше средств на социальное и пенсионное обслуживание.
Замедлить убыль населения района поможет проведение активной демографической политики, где приоритетным является повышение рождаемости. В районе общий коэффициент рождаемости постепенно повышается. Так, в 2010 г. он составлял 11,8 (на 1000 чел.), в 2011 г. - 11,4; в 2012 г. - 12 (в 2010 г. родилось 488 чел., в 2011 г. - 467 чел., в 2012 г. - 491 чел.).
Масштабность проблем инвалидов и необходимость их приоритетного решения обусловлена устойчивой тенденцией к увеличению доли инвалидов в структуре населения. В 2013 году общее число инвалидов в Лебедянском районе составило 4401 человек и 99 детей-инвалидов, что в среднем составляет 11 процентов населения Лебедянского района.
В Лебедянском муниципальном районе, как и по Липецкой области в целом, отмечается увеличение абсолютного и относительного показателей инвалидности, что происходит на фоне уменьшения численности населения, увеличения заболеваемости и смертности.
Низкий уровень качества жизни у многих инвалидов сопровождаются серьезными личностными проблемами, обусловленными дезадаптивностью этих людей в быстро меняющейся социокультурной среде. Недоступность многих объектов социальной инфраструктуры района для инвалидов и других маломобильных групп населения является значительным препятствием для реализации их гражданских прав и свобод и порождает серьезные последствия:
- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающаяся на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов и качестве их жизни. Это, в свою очередь, увеличивает потребность в бюджетных средствах для обеспечения доходов и предоставления инвалидам социальной поддержки в иных формах (льготы, выплаты, компенсации, материальная, адресная помощь и др.);
- высокая социальная зависимость, вследствие чего осложняется проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов, предопределяет возрастание спроса инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;
- вынужденная самоизоляция инвалидов, сохраняющееся негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщенность инвалидов и других граждан, предопределяющая необходимость более качественного проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;
Реализация мероприятий Подпрограммы поможет более эффективно решать вопросы организации взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций по вопросам поддержки инвалидов, повышения роли и значимости общественных организаций инвалидов в формировании универсальной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, будет способствовать интеграции инвалидов в жизнь общества, содействовать повышению уровня их жизни, сокращению численности инвалидов и возвращению к профессиональной, общественной и бытовой деятельности.
В современном обществе, где особую тревогу вызывает ухудшение здоровья населения, обостряется проблема наркомании, курения, остро стоят вопросы духовно-нравственного становления личности, необходимо принять радикальные меры по качественному улучшению человеческого ресурса, формированию здорового образа жизни, включающих высокий уровень гражданственности, патриотизма и неприятия вредных привычек.
Сегодня возрастает роль гражданского общества, уровень развития которого становится одним из решающих факторов политического, экономического, научно-технического развития страны в целом и Лебедянского района в частности. Однако пока уровень общественной поддержки и доверия граждан к деятельности СО НКО невысок. Между тем социально ориентированные некоммерческие организации имеют необходимый интеллектуальный потенциал и конструктивный настрой, чтобы внести свой вклад в поддержку процессов консолидации всего общества и объединение его общим стремлением к достижению поставленных целей.
Мероприятия по поддержке СО НКО призваны активизировать общественные ресурсы района с целью достижения долгосрочных задач по обеспечению устойчивого развития и сплочения общества. Данные мероприятия помогут дальнейшему усилению роли институтов гражданского общества района, будут способствовать развитию взаимодействия органов местного самоуправления и общественного сектора, созданию реальных условий для обеспечения институтов гражданского общества в решении конкретных проектов социально-экономического и гуманитарного развития района.

2) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы, показателей муниципальных заданий.
Приоритетом муниципальной политики в сфере действия Подпрограммы является:
- создание благоприятных условий для эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах развития района;
- развитие массового спорта в районе;
- активная антинаркотическая профилактика среди населения;
- повышение престижа благополучной семьи, стабилизация демографической ситуации в районе;
- увеличение доли населения, активно участвующей в социально значимых мероприятиях;
- повышение качества жизни инвалидов и маломобильных категорий граждан и обеспечение интеграции их в общество;
- обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне.
Цель Подпрограммы: формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения.
Для реализации Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1. Приобщение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
2. Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди населения;
3. Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи; поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами;
4. Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации;
5. Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры;
6. Поддержка и развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций.
Показателями задач являются:
Показатель 1 задачи 1:
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Показатель 1 задачи 2:
Доля лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете), в общей численности населения.
Показатель 1 задачи 3:
Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде.
Показатель 2 задачи 3:
- Увеличение количества мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики.
Показатель 3 задачи 3:
- Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности.
Показатель 1 задачи 4:
Рождаемость на 1 000 человек населения.
Показатель 2 задачи 4:
Отношение количества браков к числу разводов.
Показатель 1 задачи 5:
Доля учреждений социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям, предъявляемым к доступной среде для инвалидов и маломобильных категорий граждан из числа паспортизированных по годам.
Показатель 1 задачи 6:
- Увеличение количества некоммерческих организаций, реализующих не территории района социально значимые проекты за счет средств районного бюджета, до 5.
К ожидаемым конечным результатам выполнения Подпрограммы относятся:
- увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, до 37%;
- уменьшение доли лиц, употребляющих наркотики, алкоголь, в общей численности населения до 0,95%;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, до 52%;
- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 17%;
- увеличение количества мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики, до 315;
- увеличение показателей рождаемости до 12,3;
- увеличение числа браков по отношению к числу разводов до 1,4;
- паспортизация учреждений социальной защиты, образования, культуры и спорта на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан - 70%;
- увеличение количества некоммерческих организаций, реализующих на территории района социально значимые проекты за счет средств районного бюджета, до 5.

3) сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Сроки реализации Подпрограммы охватывают период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.

4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий.
Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" предусматривает:
1. Проведение комплексных спортивных мероприятий (фестивалей, спартакиад, Дней физкультурника);
- проведение соревнований по видам спорта, в том числе:
игровым командным (футбол, волейбол, пляжный волейбол, мини-футбол, баскетбол), игровым индивидуальным (шахматы, настольный теннис, теннис, бокс); циклическим (легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, гиревой спорт, легкоатлетический кросс); спортивному туризму;
- проведение мероприятий среди учреждений дополнительного образования спортивной направленности;
- обеспечение спортсменов необходимым инвентарем для участия в районных, областных, межрегиональных, Всероссийских соревнованиях.
Проведение спортивных мероприятий для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Проведение заседаний районной антинаркотической комиссии; участие во Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью", проведение профилактических мероприятий при поддержке ГУЗ "Лебедянская ЦРБ";
- проведение мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню без табака, Всемирному дню борьбы со СПИДом, Международному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом, проведение конкурса рисунков на асфальте "Нет наркотикам!", проведение тематических антинаркотических дискотек, спортивных пробежек "За здоровье и трезвость", антинаркотических творческих конкурсов; анкетирования по проблемам наркозависимости;
- систематическое размещение материалов антинаркотической направленности в районной газете "Лебедянские вести" и на интернет-сайте Лебедянского района.
3. Проведение торжественных приемов лучших представителей молодежи в администрации района,
- молодежных фестивалей патриотической песни;
- цикла мероприятий по привлечению молодежи к участию в выборах, круглого стола молодых избирателей "Я гражданин";
- районного этапа Всероссийской акции "Мы граждане России" (вручение паспортов);
- цикла мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Дня Российского флага, Дней воинской славы России, памятных дат в истории России;
- цикла мероприятий, посвященных празднованию Дня города и района;
- Форума молодежи Лебедянского района;
- конкурсов и фестивалей художественной самодеятельности ("Театральная весна", "Бал в нашем городе" и др.);
- районного конкурса команд КВН среди учащейся молодежи;
- молодежных добровольческих акций.
4. Проведение районных социально значимых акций, направленных на стимулирование рождаемости и укрепление института семьи:
- проведение районного праздника, посвященного Дню отца;
- проведение районного праздника, посвященного Международному женскому дню;
- проведение районного праздника, районного праздника, посвященного Всероссийскому дню матери;
- проведение приема в администрации района приемных и опекунских семей в честь Дня защиты детей;
- проведение районного фестиваля женского спорта "Красота. Грация. Идеал";
- проведение приема в администрации района первоклассников из малообеспеченных семей в рамках ежегодной социально значимой акции "Семья - семье";
- проведение цикла мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских;
- проведение конференции женщин Лебедянского района.
5. Паспортизацию объектов социальной сферы, учреждений образования, учреждений отдела культуры; приспособление входных групп, устройство лестниц, пандусных съездов.
6. Оказание поддержки СО НКО, реализующим свою деятельность на территории Лебедянского района.

5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.
Прогнозный общий объем финансовых ресурсов, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей задач Подпрограммы, составляет 4 330,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 680 тыс. рублей;
2015 год - 650 тыс. рублей;
2016 год - 600 тыс. рублей;
2017 год - 600 тыс. рублей;
2018 год - 600 тыс. рублей;
2019 год - 600 тыс. рублей;
2020 год - 600 тыс. рублей.
Объемы расходов на выполнение Подпрограммы устанавливаются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета.





Приложение № 2
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Таблица

№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Программы: Создание условий для гармонического развития личности и повышения качества жизни
1
Индикатор цели 1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
Отдел образования
%

75
80
85
90
90
95
95
2
Индикатор цели 2. Удовлетворенность населения качеством общего образования
Отдел образования
%

78
80
85
90
90
95
95
3
Индикатор цели 3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования
Отдел образования
%

59
60
62
65
66
67
68
4
Индикатор цели 4. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии
%

30
31,5
33
34,5
35
35,5
36
5
Индикатор цели 5. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства
Отдел культуры
%

59
60
62
65
66
67
68
Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования

Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля детей, охваченных образовательными услугами в возрасте от 1 до 18 лет, в общей численности детей
Отдел образования
%

76,5
82,4
82,9
82,9
83
83,5
84
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 подпрограммы 1: Развитие системы дошкольного образования
6
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, %
Отдел образования
%

85,7
85,8
87
90
93
96
100
7
Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 1

тыс. руб.

17201,2
0
0
0
0
0
0

Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому за счет средств районного бюджета



1380,0
-
-
-
-
-
-

Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово



4738,5
-
-
-
-
-
-

Технологическое присоединение по реконструкции здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБОО "Начальная школа - детский сад" с. Слободка (40 мест)



373,7







Экспертиза сметной документации по реконструкции и кап. ремонтам детских садов



231,4







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБДОУ д/с с. Куймань



525,5







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б. Избищи под начальную школу - детский сад



1664,7







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б. Избищи под начальную школу - детский сад



495,6







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с с. Куймань



180,9







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с п. Агроном



329,5







Повышение квалификации педагогических работников



2,7







Реконструкция здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под начальную школу - детский сад



1189,0







Реконструкция здания школы в с. К. Лубна под начальную школу - детский сад



6089,7






Задача 2 подпрограммы 1: Развитие системы общего образования
8
Показатель 1 задачи 2. Доля муниципальных ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Отдел образования
%

85,8
87,3
90
93,7
95,4
97,3
100
9
Основные мероприятия задачи 2 подпрограммы 1:

тыс. руб.

4894,9
1000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по повышению квалификации педагогических работников



42,9







Приобретение кухонно-технологического оборудования ОУ



412,0







Газификация спортивного зала Докторовского филиала МБОУ СОШ с. Б. Попово



400,7







Ремонт входного тамбура здания МБОУ гимназия № 1



137,9







Ремонт входной площадки со ступенями МБОУ гимназия № 1



233,1







Повышение квалификации педагогических работников



41,1







Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха



3627,2
1000,0
500
500
500
500
500
Задача 3 подпрограммы 1: Развитие системы дополнительного образования детей, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
10
Показатель 1 задачи 3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
Отдел образования
%
120
120
120
120
120
120
120
120
11
Показатель 2 задачи 3. Доля детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обучающихся в образовательных учреждениях района
Отдел образования

88
89
90
91
93
93,5
94
96
12
Основные мероприятия задачи 3 подпрограммы 1

тыс. руб.

356,9
265,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Повышение квалификации педагогических работников



4,8







Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха



352,1
265,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 4 подпрограммы 1: Обеспечение соответствия муниципальной системы образования требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества
13
Показатель 1 задачи 4. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках подпрограммы (по данным опроса)
Отдел образования
%
78
79
80
81
82
83
84
85
14
Основные мероприятия задачи 4 подпрограммы 1

тыс. руб.

372271,2
354990,8
356386,3
356386,3
356386,3
356386,3
356386,3

Выполнение муниципального задания ДОУ (районный бюджет)



17778,4
12678,4
6678,4
6678,4
6678,4
6678,4
6678,4

Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)



77779,5
86318,3
94980,7
94980,7
94980,7
94980,7
94980,7

Выполнение муниципального задания ДОУ (федеральный бюджет)



0
0
0
0
0
0
0

Выполнение муниципального задания ОУ (районный бюджет)



14987,2
8841,1
3605,3
3605,3
3605,3
3605,3
3605,3

Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)



209798,8
210091,0
225696,0
225696,0
225696,0
225696,0
225696,0

Выполнение муниципального задания ОУ (федеральный бюджет)



0
0
0
0
0
0
0

Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования (районный бюджет)



16426,1
10738,1
3641,0
3641,0
3641,0
3641,0
3641,0

Выполнение муниципального задания кабинетом МБУ КИРО и РО (районный бюджет)



14975,8
6569,4
853,9
853,9
853,9
853,9
853,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (областной бюджет)



10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (областной бюджет)



120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5

Мероприятия по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета



2873,6
3821,7
2941,2
2941,2
2941,2
2941,2
2941,2

Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства (областной бюджет)



1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0

Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств областного бюджета



1380,0







Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации (областной бюджет)



4583
4244
6301
6301
6301
6301
6301
Задача 2 муниципальной программы: Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения
Подпрограмма 2. "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 подпрограммы 2: Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом
15
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
Доля населения, систематически занимающаяся ФК и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел культуры, Отдел образования
%
27
28,5
30
31,5
33
34,5
36
37
16
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Проведение первенств Лебедянского района по видам спорта

тыс. руб.

95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
17
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 Проведение районных физкультурных мероприятий



130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
18
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2 Приобретение спортинвентаря



70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
19
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2 Автотранспортные услуги



55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
20
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 2 Оплата судейства по договорам



40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
21
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 2 Питание участников соревнований



60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

Задача 2 подпрограммы 2: Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголя, табакокурения среди населения
22
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2
Доля лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете), в общей численности населения
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры
%
1,06
1,05
1,04
1,03
1,02
1,01
1
0,95
документа.
------------------------------------------------------------------
23
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду наркомании, алкоголизма, табакокурения



8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
Задача 3 подпрограммы 2: Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи; поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами
24
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2
Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры
%
45
46
47
48
49
50
51
52
25
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 Количество мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры
шт.
280
285
290
295
300
305
310
315
26
Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 2
Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры
%
10
11
12
13
14
15
16
17
27
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2 Проведение мероприятий, направленных на создание условий для самореализации молодежи

тыс. руб.

68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
28
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 2 Автотранспортные услуги



23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
29
Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 2 Участие спортивных команд района в областных спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях

тыс. руб.

151,7






Задача 4 подпрограммы 2: Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации
30
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2: Рождаемость на 1000 чел. населения
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии
%
12
12,1
12,1
12,2
12,2
12,3
12,3
12,3
31
Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 2: Отношение кол-ва браков к числу разводов

%
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
32
Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 2: Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение рождаемости

тыс. руб.

58,8
58,8
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33
Основное мероприятие 2 задачи 4 подпрограммы 2: Автотранспортные услуги



3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
34
Основное мероприятие 3 задачи 4 подпрограммы 2: Оплата судейства по договорам



8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
Задача 5 подпрограммы 2: Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры
35
Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 2: Доля учреждений социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям, предъявляемым к доступной среде для инвалидов и маломобильных категорий граждан, из числа паспортизированных по годам
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии
%
35
37
40
45
50
55
60
70
36
Основное мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 2: Паспортизация объектов соцсферы; устройство пандусов, поручней, санпомещений, табличек с надписями шрифтом Брайля, табличек с рельефным шрифтом, звуковых дублеров, табло обратного отсчета времени на светофорные объекты, тактильных плит, снижение бордюрного камня

тыс. руб.

29,2
29,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Задача № 6 подпрограммы 2: Поддержка и развитие сектора СО НКО
37
Показатель 1 задачи 6: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих на территории района социально значимые проекты за счет средств районного бюджета, до 5
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии
ед.

1
2
2,0
3,0
3,0
4,0
5,0
документа.
------------------------------------------------------------------
37
Субсидия ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны и труда на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи

тыс. руб.

30






Задача 3 муниципальной программы: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства

Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
Отдел культуры
%
35
38
40
41
42
43
43
44
Подпрограмма 3. "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 подпрограммы 3: Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений
36
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: Количество проводимых культурно-массовых мероприятий
Отдел культуры
ед.
390
402
414
426
438
450
462
474
37
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "МКМЦ"



11844,4
11844,4
3844,4
3844,4
3844,4
3844,4
3844,4
Задача 2 подпрограммы 3: Организация библиотечного обслуживания населения библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда
38
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: Количество новых поступлений книг в библиотеку
Отдел культуры
ед.
2570
2620
2670
2720
2770
2820
2870
2920
39
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 3: Предоставление субсидий на комплектование книжного фонда библиотек

тыс. руб.
209,2
210,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
40
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "Лебедянская ЦРБ"



4603,4
4603,4
1603,4
1603,4
1603,4
1603,4
1603,4
Задача 3 подпрограммы 3: Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры (музыкальные школы)
41
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3: Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей
Отдел культуры
ед.
435
440
445
455
465
475
485
500
42
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой № 1 им. К.Н. Игумнова



6182,6
6182,6
4254,7
4254,7
4254,7
4254,7
4254,7
43
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой № 2



2072,1
2072,1





44
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации на реализацию Закона Липецкой области от 04.02.08 № 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства"



500
500
500
500
500
500
500





Приложение № 3
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Таблица

№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Программа "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
Всего



2643220,7
420968,4
382308,3
367988,8
367988,8
367988,8
367988,8
367988,8
2
Подпрограмма 1 "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"




2535911,5
394724,2
356255,8
356986,3
356986,3
356986,3
356986,3
356986,3
2.1
Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 1




17201,2
17201,2
0
0
0
0
0
0

Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств районного бюджета

713
0701
0212651
1380,0
1380,0

-
-
-
-
-

Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово

702
0701
0214010
4738,5
4738,5
-
-
-
-
-
-

Реконструкция здания филиала МБОУ СОШ с. Мокрое в с. Вязово под начальную школу - детский сад

713
0702
0219999
373,7
373,7







Экспертиза сметной документации по реконструкции и кап. ремонтам детских садов

713
0702
0219999
231,4
231,4







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБДОУ д/с с. Куймань

713
0701
0214012
525,5
525,5







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б. Избищи под начальную школу - детский сад

713
0702
0214011
1664,7
1664,7







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б. Избищи под начальную школу - детский сад

713
0702
0219999
495,6
495,6







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с с. Куймань

713
0701
0219999
180,9
180,9







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с п. Агроном

713
0701
0219999
329,5
329,5







Повышение квалификации педагогических работников

713
0701
0219999
2,7
2,7







Реконструкция здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под начальную школу - детский сад

713
0702
0214014
1189,0
1189,0







Реконструкция здания школы в с. К. Лубна под начальную школу - детский сад

702
0702
0214013
6089,7
6089,7






2.2
Основные мероприятия 2 подпрограммы 1




8394,9
4894,9
1000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха в ОУ

713
0707
0212100
7127,2
3627,2
1000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по повышению квалификации педагогических работников

713
0702
0219999
42,9
42,9







Газификация спортивного зала Докторовского филиала МБОУ СОШ с. Б. Попово

713
0702
0219999
400,7
400,7







Ремонт входного тамбура здания МБОУ гимназия № 1

713
0702
0219999
137,9
137,9







Ремонт входной площадки со ступенями МБОУ гимназия № 1

713
0702
0219999
233,1
233,1







Повышение квалификации педагогических работников

713
0702
0219999
41,1
41,1







Приобретение кухонно-технологического оборудования ОУ

713
0702
0219999
412,0
412,0






2.3
Основные мероприятия 3 подпрограммы 1:




1121,9
356,9
265,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0

Повышение квалификации педагогических работников

713
0702
0219999
4,8
4,8







Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха в ДО

713
0707
0212100
1117,1
352,1
265,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.4
Основные мероприятия 4 подпрограммы 1:




2509193,5
372271,2
354990,8
356386,3
356386,3
356386,3
356386,3
356386,3

Выполнение муниципального задания ДОУ (районный бюджет)

713
0701
4209900
63848,8
17778,4
12678,4
6678,4
6678,4
6678,4
6678,4
6678,4

Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)

713
0701
0218511
4363,8
623,4
623,4
623,4
623,4
623,4
623,4
623,4

Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)

713
0701
0218659
24,3
24,3







Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)

713
0701
0218535
634613,2
77131,8
85694,9
94357,3
94357,3
94357,3
94357,3
94357,3

Выполнение муниципального задания ОУ (районный бюджет)

713
0702
4219900
41854,8
14987,2
8841,1
3605,3
3605,3
3605,3
3605,3
3605,3

Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)

713
0702
0218509
1454956,0
196101,0
196805,0
212410,0
212410,0
212410,0
212410,0
212410,0

Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)

713
0702
0218513
77511,0
11073,0
11073,0
11073,0
11073,0
11073,0
11073,0
11073,0

Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)

713
0702
0218514
15491,0
2213,0
2213,0
2213,0
2213,0
2213,0
2213,0
2213,0

Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)

713
0702
0218659
411,8
411,8







Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования (районный бюджет)

713
0702
4239900
45369,2
16426,1
10738,1
3641
3641
3641
3641
3641

Выполнение муниципального задания кабинетом КИРОиРО (районный бюджет)

713
0709
4529900
25814,7
14975,8
6569,4
853,9
853,9
853,9
853,9
853,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (областной бюджет)

702
1004
0218505
73012,1
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3
10430,3

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (областной бюджет)

702
1004
0218532
843,5
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5

Мероприятия по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета

702
1004
0218634
21401,3
2873,6
3821,7
2941,2
2941,2
2941,2
2941,2
2941,2

Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства (областной бюджет)

713
1003
0218525
7966,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0
1138,0

Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств областного бюджета

713
0701
0218651
1380,0
1380,0







Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации (областной бюджет)

713
1004
0218504
40332,0
4583
4244
6301
6301
6301
6301
6301
3
Подпрограмма 2 "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"




4481,7
831,7
650,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3.1
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2
Проведение первенства Лебедянского района по видам спорта

702
1102
0239999
665,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
3.2
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2
Проведение районных физкультурных мероприятий

702
1102
0239999
910,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
3.3
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2
Приобретение спортинвентаря

702
1102
0239999
490,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
3.4
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2
Автотранспортные услуги

702
1102
0239999
385,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
3.5
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2
Оплата судейства по договорам

702
1102
0239999
280,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
3.6
Основное мероприятие 6 подпрограммы 2
Питание участников соревнований

702
1102
0239999
420,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
документа.
------------------------------------------------------------------
3.7
Основное мероприятие 7 подпрограммы 2
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду наркомании, алкоголизма, табакокурения

702
0707
0239999
60,9
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
3.8
Основное мероприятие 8 подпрограммы 2
Проведение мероприятий, направленных на создание условий для самореализации молодежи

702
0707
0239999
478,1
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
3.9
Основное мероприятие 9 подпрограммы 2
Автотранспортные услуги

702
0707
0239999
161,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
3.10
Основное мероприятие 10 подпрограммы 2
Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение рождаемости

702
0113
0239999
282,6
58,8
58,8
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
3.11
Основное мероприятие 11 подпрограммы 2
Автотранспортные услуги

702
0113
0239999
25,2
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3.12
Основное мероприятие 12 подпрограммы 2
Оплата судейства по договорам

702
0113
0239999
58,8
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
3.13
Основное мероприятие 13 подпрограммы 2
Паспортизация объектов соцсферы, устройство пандусов, поручней, санпомещений, табличек с надписями шрифтом Брайля, звуковых дублеров, табло обратного отсчета времени на светофорные объекты, тактильных плит; снижение бордюрного камня

702
0113
0239999
83,4
29,2
29,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
3.14
Основное мероприятие 14 подпрограммы 2
Участие спортивных команд района в областных спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях

702
1102
0238636
151,7
151,7






3.15
Основное мероприятие 15 подпрограммы 2
Поддержка и развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций

702
0113
0236095
30,0
30,0






4
Подпрограмма 3 "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы"
Всего



102827,5
25412,5
25402,5
10402,5
10402,5
10402,5
10402,5
10402,5
4.1
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3
Выполнение муниципального задания МБУ "МКМЦ"

702
0801
4409900
42910,8
11844,4
11844,4
3844,4
3844,4
3844,4
3844,4
3844,4
4.2
Основное мероприятие 3 подпрограммы 3
Предоставление субсидий на комплектование книжного фонда библиотек

702
0801
0229999
1410,0
210,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
4.3
Основное мероприятие 4 подпрограммы 3
Выполнение муниципального задания МБУ "Лебедянская ЦРБ"

702
0801
4429900
17223,8
4603,4
4603,4
1603,4
1603,4
1603,4
1603,4
1603,4
4.4
Основное мероприятие 6 подпрограммы 3
Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД ДМШ № 1 им. К.Н. Игумнова

702
0702
4239900
33638,7
6182,6
6182,6
4254,7
4254,7
4254,7
4254,7
4254,7
4.5
Основное мероприятие 7 подпрограммы 3
Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД ДМШ № 2

702
0702
4239900
4144,2
2072,1
2072,1





4.6
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации на реализацию Закона Липецкой области от 04.02.08 № 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства"

702
1003
0228525
3500
500
500
500
500
500
500
500

<1> Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации.





Приложение № 4
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Таблица

пп/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
Всего
2643220,7
420968,4
382308,3
367988,8
367988,8
367988,8
367988,8
367988,8
федеральный бюджет








областной бюджет
2335957,7
308755,4
316663,8
342107,7
342107,7
342107,7
342107,7
342107,7
местный бюджет
307263,0
112213,0
65644,5
25881,1
25881,1
25881,1
25881,1
25881,1
средства внебюджетных источников <2>








2
Подпрограмма 1 "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Всего
2535911,5
394724,2
356255,8
356986,3
356986,3
356986,3
356986,3
356986,3
федеральный бюджет








областной бюджет
2332306,0
308103,7
316163,8
341607,7
341607,7
341607,7
341607,7
341607,7
местный бюджет
203605,5
86620,5
40092,0
15378,6
15378,6
15378,6
15378,6
15378,6
средства внебюджетных источников <2>








3
Подпрограмма 2 "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"
Всего
4481,7
831,7
650,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
федеральный бюджет








областной бюджет
151,7
151,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4330,0
680,0
650,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
средства внебюджетных источников <2>








4
Подпрограмма 3 "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы"
Всего
102827,50
25412,5
25402,5
10402,5
10402,5
10402,5
10402,5
10402,5
федеральный бюджет








областной бюджет
3500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
местный бюджет
99327,5
24912,5
24902,5
9902,5
9902,5
9902,5
9902,5
9902,5
средства внебюджетных источников <2>










------------------------------------------------------------------