Постановление администрации Данковского муниципального района Липецкой обл. от 14.01.2014 N 12 "О внесении изменений в муниципальную программу Данковского муниципального района "Улучшение качества муниципального управления"
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2014 г. № 12
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
В соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ, принятым постановлением администрации Данковского муниципального района от 15.08.2013 № 1001, в целях приведения муниципальной программы Данковского муниципального района в соответствие с районным бюджетом на очередной финансовый год администрация района постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Данковского муниципального района "Улучшение качества муниципального управления", утвержденную постановлением администрации Данковского муниципального района от 27.09.2013 № 1166:
1.1. в паспорте муниципальной программы Данковского муниципального района "Улучшение качества муниципального управления" строку "Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы из районного бюджета составит 287 796 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 40 032 тыс. рублей;
2015 год - 41 294 тыс. рублей;
2016 год - 41 294 тыс. рублей;
2017 год - 41 294 тыс. рублей;
2018 год - 41 294 тыс. рублей;
2019 год - 41 294 тыс. рублей;
2020 год - 41 294 тыс. рублей;
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год
1.2. в части 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы":
1.2.1. цифры "289 058" заменить цифрами "287 796";
1.2.2. слова "2014 г. - 41 294 тыс. руб." заменить словами "2014 г. - 40 032 тыс. руб.";
1.3. в паспорте подпрограммы 1 "Эффективное муниципальное управление" строку "Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы из районного бюджета составит 209 515 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 29 029 тыс. рублей;
2015 год - 30 081 тыс. рублей;
2016 год - 30 081 тыс. рублей;
2017 год - 30 081 тыс. рублей;
2018 год - 30 081 тыс. рублей;
2019 год - 30 081 тыс. рублей;
2020 год - 30 081 тыс. рублей
1.4. в части 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1":
1.4.1. цифры "210 777" заменить цифрами "209 515";
1.4.2. слова "2014 год - 30 081 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 29 029 тыс. рублей";
1.5. в паспорте подпрограммы 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" строку "Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы из районного бюджета составит 78 281 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 11 003 тыс. рублей;
2015 год - 11 213 тыс. рублей;
2016 год - 11 213 тыс. рублей;
2017 год - 11 213 тыс. рублей;
2018 год - 11 213 тыс. рублей;
2019 год - 11 213 тыс. рублей;
2020 год - 11 213 тыс. рублей
1.6. в части 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
1.6.1. в пп. 1.2 слова "Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств районного бюджета составляет 55 895 тыс. рублей." исключить;
1.6.2. пп. 3.1 дополнить словами "Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств районного бюджета составляет 55 685 тыс. рублей.";
1.7. в части 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2":
1.7.1. цифры "78 491" заменить цифрами "78 281";
1.7.2. слова "2014 год - 11 213 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 11 003 тыс. рублей";
1.8. приложение 2 и приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Лазарева А.П.
Врио главы Данковского района
В.И.ФАЛЕЕВ
Приложение 1
к постановлению
администрации района
Приложение 2
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Всего
Х
Х
Х
287 796
40 032
41 294
41 294
41 294
41 294
41 294
41 294
Организационно-правовой отдел
702
Х
Х
2 862
90
462
462
462
462
462
462
Общий отдел
702
Х
Х
202 493
28 319
29 029
29 029
29 029
29 029
29 029
29 029
Отдел экономики
702
Х
Х
2 450
350
350
350
350
350
350
350
Отдел архитектуры и промышленности
702
Х
Х
1 710
270
240
240
240
240
240
240
Отдел финансов
703
Х
Х
78 281
11 003
11 213
11 213
11 213
11 213
11 213
11 213
2.
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление"
Всего
Х
Х
Х
209 515
29 029
30 081
30 081
30 081
30 081
30 081
30 081
Организационно-правовой отдел
702
Х
Х
2 862
90
462
462
462
462
462
462
Общий отдел
702
Х
Х
202 493
28 319
29 029
29 029
29 029
29 029
29 029
29 029
Отдел экономики
702
Х
Х
2 450
350
350
350
350
350
350
350
Отдел архитектуры и промышленности
702
Х
Х
1 710
270
240
240
240
240
240
240
2.1.
Мероприятие 1 задачи 1 Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих
Организационно-правовой отдел
702
0113
512114
630
90
90
90
90
90
90
90
2.2.
Мероприятие 1 задачи 2 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Общий отдел
702
0104
512110
187 503
26 589
26 819
26 819
26 819
26 819
26 819
26 819
2.3.
Мероприятие 2 задачи 2 Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации
Общий отдел
702
0102
512111
9 181
1 243
1 323
1 323
1 323
1 323
1 323
1 323
2.4.
Мероприятие 3 задачи 2 Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения
Общий отдел
702
0113
512115
600
0
100
100
100
100
100
100
2.5.
Мероприятие 4 задачи 2 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Общий отдел
702
0104
512900
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6.
Мероприятие 5 задачи 2 Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по градостроительной деятельности
Отдел архитектуры и промышленности
702
0104
516030
1 710
270
240
240
240
240
240
240
2.7.
Основное мероприятие 1 задачи 3 Содержание муниципальной казны
Общий отдел
702
0113
512113
2 989
427
427
427
427
427
427
427
2.8.
Основное мероприятие 1 задачи 4 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Отдел экономики
702
0113
512112
2 240
320
320
320
320
320
320
320
2.9.
Основное мероприятие 1 задачи 5 Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по земельному контролю
Отдел экономики
702
0104
516040
210
30
30
30
30
30
30
30
2.10.
Основное мероприятие 1 задачи 6 Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров-совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления
Общий отдел
702
0113
512117
1 800
0
300
300
300
300
300
300
Организационно-правовой отдел
702
0113
512117
2 232
0
372
372
372
372
372
372
2.11.
Основное мероприятие 1 задачи 7 Приобретение информационного обеспечения органами местного самоуправления
Общий отдел
702
0113
512116
420
60
60
60
60
60
60
60
3.
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
Всего
Х
Х
Х
78 281
11 003
11 213
11 213
11 213
11 213
11 213
11 213
Отдел финансов
703
Х
Х
78 281
11 003
11 213
11 213
11 213
11 213
11 213
11 213
3.1.
Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение районного бюджета
Отдел финансов
703
0106
522130
55 685
7 775
7 985
7 985
7 985
7 985
7 985
7 985
3.2.
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Отдел финансов
703
0106
526010
5 418
774
774
774
774
774
774
774
3.3.
Исполнение полномочий по программному и техническому обеспечению кассового обслуживания исполнения местных бюджетов
Отдел финансов
703
0106
526050
2 408
344
344
344
344
344
344
344
3.4.
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
Отдел финансов
703
0106
522131
770
110
110
110
110
110
110
110
3.5.
Обслуживание муниципального долга района
Отдел финансов
703
1301
522132
14 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
Приложение 2
к постановлению
администрации района
Приложение 3
к муниципальной программе
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
№ п/п
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Всего
288 846
40 182
41 444
41 444
41 444
41 444
41 444
41 444
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1 050
150
150
150
150
150
150
150
районный бюджет
287 796
40 032
41 294
41 294
41 294
41 294
41 294
41 294
средства внебюджетных источников <2>
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление"
Всего
210 565
29 179
30 231
30 231
30 231
30 231
30 231
30 231
федеральный бюджет
0
областной бюджет
1 050
150
150
150
150
150
150
150
районный бюджет
209 515
29 029
30 081
30 081
30 081
30 081
30 081
30 081
средства внебюджетных источников <2>
0
3
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
Всего
78 281
11 003
11 213
11 213
11 213
11 213
11 213
11 213
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
78 281
11 003
11 213
11 213
11 213
11 213
11 213
11 213
средства внебюджетных источников <2>
0
------------------------------------------------------------------